Очный формат семинара: «Налоговые итоги 2022 года: важные изменения в налоговом законодательстве и налоговом администрировании»
УЧИТЕСЬ У ПРАКТИКОВ!
NEW!!!! ПОЛНЫЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИЙ – ТОЛЬКО ОЧНЫЙ ФОРМАТ.
Дата: 22 декабрь 2022 г. с 10.00-17.00
Эксперт: КУНИЦЫН Дмитрий Валерьевич (г. Новосибирск) – проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса, к.э.н., доцент
ПРОГРАММА:
1. Важные изменения в налоговом законодательстве и налоговом администрировании
1.1 Об изменениях в основных направлениях налогово-бюджетной политики в 2023—2025 годах. Анализ практики применения основных антикризисных налоговых поправок.
1.2 Принятые и готовящиеся к принятию изменения в законодательной и нормативной базе. Что изменится с 01.01.2023 в исчислении и уплате важнейших налогов.
1.3 Налогообложение в условиях принятия в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
1.4 Страховые взносы. Важные правила применения положений главы 34 НК РФ.
1.5 Без декларационное налогообложение имущества. Автоматизированная упрощенная система налогообложения: принципиальные особенности нового подхода, метод рекомендации по разделению облагаемых и не облагаемых операций.
1.6 Порядок уплаты налоговых платежей в условиях введения единого налогового счета (263-ФЗ от 14.07.2022).
1.7 Концепция развития электронного документооборота. О функционировании ГИС ЭПД. Автоматический обмен финансовой информации по стандарту ОЭСР, машиночитаемые доверенности, налоговая прослеживаемость движения товаров, ЭЦП, удостоверяющие центры и другие цифровые проекты ФНС России.
2. Вопросы исчисления и контроля за НДС
2.1 Изменения в исчислении и уплате НДС (ставка 0% по гостиничным услугам, НДС с электронных услуг и ПО, заявительный порядок возмещения НДС, изменение момента возникновения налоговой базы при неподтвержденном экспорте, налоговая база при реализации товаров, закупленных у физлиц и др.).
2.2 Новые льготы и не облагаемые операции по НДС и порядок их отражения в налоговой отчетности (323-ФЗ от 14.07.2022), налогообложение цифровых финансовых активов (324-ФЗ от 14.07.2022).
2.3 Налоговая база и порядок исчисления НДС (авансы, скидки и др.).
2.4 Налоговые вычеты и порядок восстановления НДС (раздельный, списание дебиторки, хищения и недостачи, возврат товаров, вычеты по основным средствам);
2.5 Контрольные соотношения по НДС. Правила аннулирования деклараций. Уведомление о запрете на представление декларации по НДС уполномоченными лицами. О согласии на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну.
2.6 О создании интегрированной системы администрирования косвенных налогов в РФ и Республике Беларусь. Наднациональный налоговый комитет.
3. Вопросы исчисления и контроля по налогу на прибыль организаций
3.1 Доходы и правила их учета в целях исчисления налога на прибыль.
3.2 Материальные расходы, расходы на оплату труда (формы оплаты труда, путевки, страхование, премии, надбавки и компенсации). Нормируемые расходы и не учитываемые для налогообложения. Списание долгов на убытки.
3.3. Формирование первоначальной стоимости основных средств. Вопросы применения новых правил начисления амортизации, применения амортизационной премии (321-ФЗ от 14.07.2022).
3.4 Правила уточнения налоговых обязательств и уплаты налога на прибыль (обособленные подразделения, зачеты и возвраты налога, исправление искажений и ошибок в налоговых декларациях).
3.5 Налогообложение при выплате дивидендов. Особенности, связанные с недружественными странами. Налогообложение международных холдинговых компаний (18-ФЗ от 25.02.2022),
3.6 Правила применения пониженных ставок (328-ФЗ от 14.07.2022).
3.7 Подходы к расчету действительных налоговых обязательств по налогу на прибыль при установлении налоговых органов налоговых схем.
4. Налоговый контроль и налоговая безопасность бизнеса
4.1 Признаки недобросовестного налогового администрирования, примеры манипулирования в налоговом контроле.
4.2 Способы сбора доказательств и побуждения налогоплательщиков к уточнению налоговых обязательств.
4.3 Основные тенденции в доказывании и доказательствах в налоговом контроле (прямые и косвенные доказательства нарушений и вины налогоплательщиков, встречные проверки, банковская информация, опросы, допросы и осмотры, машинописные данные, виды зарубежной информации, информация для контроля за ценами и др.);
4.4 Анализ судебной практики по дроблению бизнеса и реконструкции налоговых обязательств (признаки и последствия). Отраслевая специфика дробления бизнеса.
4.5 О переквалификации отдельных видов операций для целей налогообложения (расходы на интеллектуальную собственность, договора займа и дивиденды, договора ГПХ и трудовые договора, ИП-управляющий и др.);
4.6 Взыскание задолженности по налогам и инициирование процедуры банкротства. ФНС и подписание мировых соглашений между кредиторами и бизнесом.
4.7 Способы устранения и избежание ошибок в налогообложении. Вопросы управления налоговыми рисками с применением договорных оговорок.
Стоимость участия: 5 600 руб., в стоимость входит раздаточный материал, кофе паузы.
Место проведения: г. Красноярск ул. Урицкого, 91 Дом науки и техники.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ от ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ!
ПОДАРКИ ГАРАНТИРОВАННЫ!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если наш счет для вашей организации на обучение в 2022 году составляет свыше 80 000 руб, есть возможность получить в ПОДАРОК корпоративный тренинг «Развитие диалоговых отношений в компании», запросите программу тренинга у вашего персонального менеджера. Ограниченное кол-во дат, определиться рекомендуем сразу
Есть вопросы, ждем звонков по т. 205-42-84 т. 2960-709 и с. т. 8905-976-07-09
** Есть возможность задать вопрос по теме семинара лекторскому составу заранее, ждем их по адресу: Yna@prof-razvitie.ru. Ответ гарантирован!
Заявки на участие в семинаре-практикуме отправляйте на e-mail: Yna@prof-razvitie.ru
* Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее, чем за 3 дня до проведения мероприятия.