Семинар: «Налоговые риски и налоговые споры в 2025 году.»
УЧИТЕСЬ У ПРАКТИКОВ!
Дата: ЗАПИСЬ от 17 ноярбря 2025 г.
Эксперт:: Ряховский Дмитрий Иванович (г. Москва) — д.э.н., директор Департамента Налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, ректор Института экономики и антикризисного управления, профессор Департамента «Антикризисное управление и финансы» ИЭАУ, профессор Департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, практикующий налоговый консультант.
ПРОГРАММА
1. Анализ изменений и основных трендов. Изменения в налоговом законодательстве, действующие с 2025 года. Тренды налогового контроля и правоприменительной практики. Изменения в налоговых проверках в части подходов ФНС России. Позиция ФНС России по ключевым вопросам. Тренды арбитражной практики. Последствия амнистии по дроблению бизнеса. Налоговый спор по дроблению бизнеса в 2025 году. Структурирование бизнеса. Место регистрации и льготные юрисдикции. Устав и инструменты защиты активов. Владельческий контроль. Личные фонды. ЗПИФ. Управленческая безопасность. Информационная безопасность. Коммерческая осмотрительность. Налоговые оговорки и раскрытие налоговой тайны.
2. Привлечение самозанятых и ИП. Типичные ошибки налогоплательщиков. Подготовка возражений. Особенности формирования системы защиты налогоплательщика. Как правильно разработать договор ГПХ (примеры и кейсы). Экономическое и риск-ориентированное обоснование привлечения лиц по договорам ГПХ.
3. Типичные налоговые риски по налогу на прибыль организаций и при применении УСН (доходы-расходы). Дата доходов и расходов, завышение расходов. Расходы на оплату труда (с НДФЛ и СВ). Нормируемые расходы. Прямые и косвенные расходы. Дебиторская и кредиторская задолженность. Резервы. Займы. Переквалификация сделок. Автотранспорт. Роялти и товарные знаки. Дивиденды. Применение налоговых льгот. Командировки. Дистанционные работники
4. Стратегические ориентиры налогового спора
Стадии налогового спора: допроверочная стадия, сопровождение налоговой проверки, досудебная стадия, судебная стадия.
Процедурные вопросы налогового спора.
Особенности сопровождения налогового спора на разных стадиях.
Специфика налоговых споров: «технический» контрагент, дробление бизнеса, методологические споры, споры по критериям спецрежимов, споры по налоговым льготам, споры по сделкам между взаимозависимыми лицами.
Допроверочная стадия: особенности оценки предъявляемых рисков, разработка плана контрдействий, особенности формирования доказательств налогоплательщиком, медиативные процедуры, особенности сдачи уточненных налоговых деклараций.
Особенности разработки чек-листов для подготовки к проверке: подготовка офиса, сотрудников, документации.
План написания разногласий и налогового спора. Формирование контраргументов на конкретных примерах. Рассмотрение разногласий. Апелляционное обжалование. Общественная приемная ФНС России. Особенности написания жалобы в Центральный аппарат. Специфика судебных налоговых споров. Методология защиты по разной категории налоговых споров. Рассрочка и отсрочка уплаты налоговой задолженности. Отлагательные меры. Налоговые преступления.
Стоимость участия: – 16 800 руб. 8 400 руб.
Есть вопросы, ждем звонков по т. 205-42-84 т. 2960-709 и с. т. 8905-976-07-09
** Заявки на просмотр семинара отправляйте на e-mail: Yna@prof-razvitie.ru
* Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее, чем за 3 дня до проведения мероприятия.