Очно и онлайн формат: «НДС в 2026 году. Новые позиции»
УЧИТЕСЬ У ПРАКТИКОВ!
С нами Вы не запутаетесь и ничего не упустите!
Дата: 26 июня 2026 г., с 10.00-17.00
Эксперт:: ДЯТЛОВА Елена Михайловна (г. Санкт-Петербург) — автор более 100 оригинальных семинаров и вебинаров за 20 лет (в том числе, специализированных для особых категорий налогоплательщиков).
ОТ АВТОРА СЕМИНАРА
ПОЧЕМУ НАДО УЧАСТВОВАТЬ:
● практикум – это решение задач собственной головой, что эффективнее семинара в 10 раз. Даже доказывать не надо
● У нас новая методика – предугадай решение суда по описанию обстоятельств налогового дела
● мы рассматриваем наиболее распространенные ситуации, но в которых систематически допускаются ошибки. В результате наш практикум интересен для большинства плательщиков НДС
● практикум включает новые блоки, которые появились в работе последние годы или к которым изменились подходы: НДС у упрощенцев, влияние введения ЕНС на расчеты по НДС, влияние изменения налоговой ставки, НДС в международных операциях и др.
● мы обновили и дополнили материал свежей судебной практикой по НДС и разъяснениями налоговых органов, что я. обеспечит ваше ознакомление с новейшими правовыми позициями. А они постоянно меняются.
10 блоков. 10 тестов. 10 задач по 5 вопросов каждая.
Порядок работы на практикуме: по каждому вопросы программы мы последовательно пройдем следующие этапы:
1. Предварительный тест на несколько вопросов. Вспоминаем особенности исчисления или вычета НДС в определенной ситуации. Разбор ответов на тест. Уже на этом уровне вы сами для себя делаете вывод о степени знания вопроса
2. Самостоятельное решение задачи. Разбор решения. Вам понадобится калькулятор!
3. Анализ норм законодательства, судебных документов, на которых основано решение, с комментариями ведущего
Не обманывайтесь простотой формулировок вопросов программы. За ними – реальные примеры из жизни, опыт консультирования и аудита.
Операции рассматриваются в комплексе, как это происходит в жизни, а не отдельно каждая составная часть, как в учебниках.
По результатам практикума у вас останутся:
● слайды с решением всех тестов и задач, с комментариями
● раздаточный материал с цитатами из нормативных и ненормативных документов и подбор полезной судебной практики по вопросам исчисления НДС
● и чувство удовлетворения.
Жду вас на семинаре, с уважением Дятлова Елена
ПРОГРАММА:
1. Место реализации. Концепция взимания косвенных налогов по стране назначения (национальная специфика РФ в отношении международного принципа)
2. Момент начисления НДС. Дата отгрузки в сложных случаях. Принцип «дата первого документа на имя покупателя». Работы: приемка результата заказчиком, промежуточные акты, отказ от приемки с составлением одностороннего акта, признание работ по решению суда. Услуги. Увязка со ставкой НДС (переход со ставки 20% на ставку 22%)
3. Авансы и предоплаты – различия в работе с ними относительно НДС. Определение аванса (предоплаты) – до отгрузки, в течение 5 дней, на конец месяца (квартала). Договор на реализацию по разным ставкам НДС, раздельный учет. Корректировки к авансам, варианты обоснований для составления корректировки. Закрытие аванса, предоплаты – зачет в счет реализации (порядок зачета авансов и предоплат различен, оформление счетов-фактур), возврат при расторжении договора и по иным основаниям, новации договоров и др.
4. Корректировки и исправления. Аннулирование поставки, отказ от товаров (услуг), от подписанных актов выполненных работ. Корректировки на основании судебных решений.
5. Трансграничные операции. Операции за пределами РФ. Реализация в инвалюте и условных единицах. Реализация по ставке 0% (экспорт). Реализация на экспорт с авансом.
6. НДС у упрощенцев. Особые ставки НДС
7. Вычеты НДС по приобретенным товарам, работам, услугам. Приобретение основных средств. Момент возникновения права на вычет. Перенос вычетов на будущее. Ошибки в счетах-фактурах – влияние на вычет. Отказ поставщика выдать счет-фактуру.
8. Вычеты по предоплата (авансам) выданным. Восстановление НДС с аванса в увязке с вычетами. Аванс и приобретение по разным ставкам НДС.
9. Раздельный учет входящего НДС у покупателя. Применение 5%-го порога. Пропорция для распределения. Восстановление НДС. Восстановление НДС по недвижимости.
Раздельный учет входящего НДС при применении ставки 0%.
10. НДС у налогового агента. Изменения после появления ЕНС. Аренда государственного имущества – возмездная и безвозмездная. Сервитут. Приобретение у иностранцев – погашение обязательства деньгами и в неденежной форме, списание долга. Увязка с местом реализации. Особенности при смене налоговой ставки.
Стоимость участия: 25 июня — 17 800 руб.
Стоимость участия: 25 и 26 июня - 31 800 руб.
В стоимость входит авторский раздаточный материал в печатном и электронном виде, кофе-паузы. Именной сертификат участника.
Есть возможность задать вопросы заранее. Вопрос задаётся в формате вопрос-ответ, не требующий анализа документов и расчетов.
Место проведения: г. Красноярск, ул. Урицкого,61 Дом науки и техники.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: данный семинар входит в курс повышения квалификации за 2026 году, вы прошли часов повышения квалификации. Удостоверение о повышении квалификации выдается при регистрации вы можете уточнить о кол-ве часов вашего обучения. Удостоверение о повышении квалификации за 2026 год, будет выдаваться на обучающих семинарах в декабре 2026 года. Следите за накоплением своих часов или закажите справку, сколько от 20 до 72 часов. Выдается удостоверение государственного образца, которое фиксируется в общий реестр ФИС ФРДО РФ.
Если что мы с вами на связи:
● Телефон Учебного центра/вопросы документооборота – 8 (391) 205-42-84
● Заместитель директора Выставкина Алена Александровна – 8963-255-48-00
● Директор Учебного Центра Яковлева Наталья Александровна – 8905-976-07-09
** Есть возможность задать вопрос по теме семинара лекторскому составу заранее, ждем их по адресу: Yna@prof-razvitie.ru. Ответ гарантирован!
Заявки на участие в семинаре-практикуме отправляйте на e-mail: Yna@prof-razvitie.ru
* Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее, чем за 3 дня до проведения мероприятия.