Онлайн формат: «УСН: подготовка отчетности за 2024 год. Налоговая реформа-2025 и её донастройка: к чему готовиться.»
УЧИТЕСЬ У ПРАКТИКОВ!
Дата: 09 декабря 2024 г., с 13.00-16.00
Эксперт:: ГЛАДКОВА Софья Германовна (г. Новосибирск), главный редактор Издательского центра «Мысль», консультант-практик региона по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, автор книг по вопросам налогообложения, заработной платы, социального страхования, серий «Закон для всех», «Налоги года», «В помощь бухгалтеру», «Труд и закон» и др., член общественного совета при УФНС по НСО.
ПРОГРАММА:
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УСН В 2025 ГОДУ. Увеличение лимитов по размеру дохода и остаточной стоимости основных средств. Коэффициент-дефлятор по УСН на 2025 год: правила применения. Другие ограничения по применению УСН: что проверить. Отмена повышенных ставок налога по УСН при превышении лимитов. Новые правила применения ставки налога по УСН при смене места постановки на учет. Добровольный и обязательный порядок прекращения применения УСН. Переход на УСН с общего режима: на какие нюансы обратить внимание. Основные направления налоговой политики на 2025—2027 год: чего ждать малому бизнесу.
УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ. Доходы, учитываемые и не учитываемые при применении УСН. Изменения в законодательстве и новые разъяснения ФНС и Минфина. Необоснованные расходы и неучтенные доходы: как избежать претензий. Декларация по УСН: на что обратить внимание.
ВВЕДЕНИЕ НДС ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ УСН. Возможности освобождения для тех, кто уже применяет УСН, при переходе на УСН и для вновь созданных организаций и ИП. Правила расчета дохода и порядок получения освобождения. Случаи обязательной и добровольной уплаты НДС. Альтернативные ставки 5%, 7%, 10% и 20%: условия применения, плюсы и минусы, выбор ставки (порядок расчета на практических примерах). Анализ налоговой нагрузки по различным вариантам уплаты НДС с учётом налога по УСН. Особенности составления счетов-фактур, ведения книги покупок и книги продаж. Возможность смены ставки в течение года и принятия «входного» НДС к вычету. Право на нулевую ставку. Необлагаемые НДС операции. Алгоритм действий действий в переходный период.
УСН + ПАТЕНТ ДЛЯ ИП. Совмещение УСН и патентной системы налогообложения: преимущества использования и действующие ограничения, изменения в законодательстве по ПСН, примеры расчета налоговой нагрузки. Особенности уплаты НДС при совмещении ПСН и УСН.
НДФЛ и СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ. Новый МРОТ с 01.01.2025 года, возобновление работы комиссий по зарплате. Главные изменения в законодательстве по НДФЛ (в отчетности за 2024 год и с 2025 года). Изменения в пониженных тарифах страховых взносов для субъектов малого предпринимательства. Правила уменьшения налога по УСН на страховые взносы для организаций и ИП в 2024, изменения с 2025 года.
НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ. Основные налоговые риски для малых предприятий и ИП, методы их контроля. Амнистия при дроблении бизнеса: признаки дробления, порядок проведения налоговых проверок за периоды 2022 – 2024 гг., 2025 и 2026 гг. Применение ККТ: глобальные поправки с 01.03.2025 года.
Стоимость участия: – 3 800 руб.
Место проведения: на своем рабочем месте.
Есть вопросы, ждем звонков по т. 205-42-84 т. 2960-709 и с. т. 8905-976-07-09
** Есть возможность задать вопрос по теме семинара лекторскому составу заранее, ждем их по адресу: Yna@prof-razvitie.ru. Ответ гарантирован!
Заявки на участие в семинаре-практикуме отправляйте на e-mail: Yna@prof-razvitie.ru
* Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее, чем за 3 дня до проведения мероприятия.